选择题:内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是:

  • 题目分类:审计师
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是:

A.采购政策的滞后

B.折扣政策使用的不正确

C.关于货物付款的授权不合理

D.付款程序在验收货物之前

参考答案:
答案解析:

决策制定过程的正确顺序是:①选择正确合理的信息②行动方案的制定③对风险水平可接受性的评估④在合理的时间内做出决策

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经过调查发现,人们在处理大量信息时,如果连续性地处理,对决策影响最大的往往是最近处理的信息,为了避免这种情况,下列程序不能采取的是:

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内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:

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一家消费类电子产品公司正在考虑收购一个小型快闪记忆体制造商。已经指派一位内部审计人员确定制造商的应付账款中是否包含所有未偿负债。以下哪项审计程序与该目标不相关?

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某内部审计师在对公司的应收账款进行审计时发现,公司的应收账款周转率在近几年来呈现下降的趋势,导致这种情况的原因可能是:

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