选择题:经过调查发现,人们在处理大量信息时,如果连续性地处理,对决策影响最大的往往是最近处理的信息,为了避免这种情况,下列程序不能采取的是:

  • 题目分类:审计师
  • 题目类型:选择题
  • 查看权限:VIP
题目内容:

经过调查发现,人们在处理大量信息时,如果连续性地处理,对决策影响最大的往往是最近处理的信息,为了避免这种情况,下列程序不能采取的是:

A.将重要的信息放在最后处理

B.请其他内审人员对处理结果进行独立复核

C.运用计算机系统保证对所有重要信息给予适当的权重

D.记录审计过程中的审计证据和审计步骤

参考答案:
答案解析:

内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:

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一家消费类电子产品公司正在考虑收购一个小型快闪记忆体制造商。已经指派一位内部审计人员确定制造商的应付账款中是否包含所有未偿负债。以下哪项审计程序与该目标不相关?

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某内部审计师在对公司的应收账款进行审计时发现,公司的应收账款周转率在近几年来呈现下降的趋势,导致这种情况的原因可能是:

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审计师关于样本规模的决定最可能根据以下哪项内容做出?

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某内部审计师在审计过程中怀疑300张发票中存在一部分不合理的发票,因此采用判断抽样的方法选取30张的样本进行审查,该内部审计师的做法的缺陷在于:

某内部审计师在审计过程中怀疑300张发票中存在一部分不合理的发票,因此采用判断抽样的方法选取30张的样本进行审查,该内部审计师的做法的缺陷在于:

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