选择题:内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:

  • 题目分类:审计师
  • 题目类型:选择题
  • 查看权限:VIP
题目内容:

内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:

A.评价系统的流程图。

B.进行穿行测试并且获取所有相关文件的复印件。

C.评价输入计算机的控制程序的信息流程图。

D.与财务主管会谈。

参考答案:
答案解析:

一家消费类电子产品公司正在考虑收购一个小型快闪记忆体制造商。已经指派一位内部审计人员确定制造商的应付账款中是否包含所有未偿负债。以下哪项审计程序与该目标不相关?

一家消费类电子产品公司正在考虑收购一个小型快闪记忆体制造商。已经指派一位内部审计人员确定制造商的应付账款中是否包含所有未偿负债。以下哪项审计程序与该目标不相关?

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某内部审计师在对公司的应收账款进行审计时发现,公司的应收账款周转率在近几年来呈现下降的趋势,导致这种情况的原因可能是:

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审计师关于样本规模的决定最可能根据以下哪项内容做出?

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某内部审计师在审计过程中怀疑300张发票中存在一部分不合理的发票,因此采用判断抽样的方法选取30张的样本进行审查,该内部审计师的做法的缺陷在于:

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内部审计师近期接到一个来自于营销部门经理提供的周末免费使用其海滨别墅度假的提议。目前内部审计活动不会对营销部门实施审计,而且也不在计划安排中。内部审计师:

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