选择题:某应收账款工作人员负责接收现金付款,将现金付款列入客户帐,然后准备每日现金存入。该工作人员一直在偷取现金,同时对客户付款账做手脚,以掩盖偷窃事实。开展以下哪项工

  • 题目分类:审计师
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

某应收账款工作人员负责接收现金付款,将现金付款列入客户帐,然后准备每日现金存入。该工作人员一直在偷取现金,同时对客户付款账做手脚,以掩盖偷窃事实。开展以下哪项工作可发现此种舞弊行为?

A.由独立方及时进行每月银行对账。

B.将该月的每日现金存入数与现金收入日记账进行对账。

C.将汇款单上的姓名、金额和日期与现金收入日记账所记录的姓名、金额和日期进行核对。

D.将现金存入总数与银行对账单进行比较。

参考答案:
答案解析:

内部控制的职能可以为实现组织目标的提供合理保证,但是存在一定的限制,限制目标实现的原因可能是:

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一个钢铁企业的内部审计师对各分公司的销售部门进行审计。审计揭示,A地的分公司对当地的一家客户重复赊账,不符合公司的赊销政策。审计结束10周后发表审计报告,包含了内部审计师对销售部门提出的阻止重复赊销的

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由内部审计职能进行的适当咨询活动是:

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下列哪项是提交中期报告的有效理由?Ⅰ.沟通审计范围的变化Ⅱ.更新长期审计过程中的管理进度Ⅲ.向管理层报告重大事项,即使是那些与审计无关Ⅳ.去解决那些被排除在最终

下列哪项是提交中期报告的有效理由?Ⅰ.沟通审计范围的变化Ⅱ.更新长期审计过程中的管理进度Ⅲ.向管理层报告重大事项,即使是那些与审计无关Ⅳ.去解决那些被排除在最终审计报告之外的审计发现

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某公司拥有一个负责从中心仓库发送商品的运输车队,每辆送货车都负责运送一种畅销商品,这些商品定期地加以补充。内部审计师注意到存在无法解释的存货短缺现象。下列哪项控制弱点给舞弊创造了机会?

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