选择题:由内部审计职能进行的适当咨询活动是: 题目分类:审计师 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 由内部审计职能进行的适当咨询活动是: A.实施前审查监督制度 B.安装控制系统 C.起草控制系统程序 D.设计控制系统 参考答案: 答案解析:
下列哪项是提交中期报告的有效理由?Ⅰ.沟通审计范围的变化Ⅱ.更新长期审计过程中的管理进度Ⅲ.向管理层报告重大事项,即使是那些与审计无关Ⅳ.去解决那些被排除在最终 下列哪项是提交中期报告的有效理由?Ⅰ.沟通审计范围的变化Ⅱ.更新长期审计过程中的管理进度Ⅲ.向管理层报告重大事项,即使是那些与审计无关Ⅳ.去解决那些被排除在最终审计报告之外的审计发现 分类:审计师 题型:选择题 查看答案
某公司拥有一个负责从中心仓库发送商品的运输车队,每辆送货车都负责运送一种畅销商品,这些商品定期地加以补充。内部审计师注意到存在无法解释的存货短缺现象。下列哪项控 某公司拥有一个负责从中心仓库发送商品的运输车队,每辆送货车都负责运送一种畅销商品,这些商品定期地加以补充。内部审计师注意到存在无法解释的存货短缺现象。下列哪项控制弱点给舞弊创造了机会? 分类:审计师 题型:选择题 查看答案
某内部审计师在对公司业务流程控制系统的审查过程中发现该组织内部经常出现口令被他人窃取的问题,为了加强对口令的控制,内部审计师认为应该采取的最合理的措施是: 某内部审计师在对公司业务流程控制系统的审查过程中发现该组织内部经常出现口令被他人窃取的问题,为了加强对口令的控制,内部审计师认为应该采取的最合理的措施是: 分类:审计师 题型:选择题 查看答案
要防范采购代理以给以优惠合同为条件从供应商那里收取回扣或礼品,以下哪项措施效果最差? 要防范采购代理以给以优惠合同为条件从供应商那里收取回扣或礼品,以下哪项措施效果最差? 分类:审计师 题型:选择题 查看答案