选择题:某内部审计师在对公司业务流程控制系统的审查过程中发现该组织内部经常出现口令被他人窃取的问题,为了加强对口令的控制,内部审计师认为应该采取的最合理的措施是:

  • 题目分类:审计师
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

某内部审计师在对公司业务流程控制系统的审查过程中发现该组织内部经常出现口令被他人窃取的问题,为了加强对口令的控制,内部审计师认为应该采取的最合理的措施是:

A.要求口令使用者提高口令的设置难度,防止口令被轻易猜出

B.限制口令的使用位置和电脑

C.实施验证技术,使用者使用卡片来产生口令并同时验证系统秘钥及其所产生的口令

D.鼓励口令使用者经常更换口令

参考答案:
答案解析:

要防范采购代理以给以优惠合同为条件从供应商那里收取回扣或礼品,以下哪项措施效果最差?

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一位内部审计经理正在组织一个审计小组,以便对一个信用卡公司的数据处理中心进行认证审计。小组中应包括以下哪些人员?Ⅰ.一位精通信息技术安全的外部审计师Ⅱ.一位比较有经验的内部审计师,在进入内部审计部门之

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内部审计师在对采购部门的采购业务开展跟踪审计时,预期被审计部门会在很多方面改进,不包括下列哪项?

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下面哪一项关于国际金融公司的《环境、健康和安全指南》(IFC\"SEHS)的说法是正确的?

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