选择题:下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。A.询问参与货币资金业务活动的人员 B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点 C.检查相关文件和

  • 题目分类: 审计
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。

A.询问参与货币资金业务活动的人员 B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点 C.检查相关文件和报告 D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程

参考答案:
答案解析:

以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是( )。A.甲公司的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管 B.对重要货

以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是( )。A.甲公司的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管 B.对重要货

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以68.27%的置信水平推断总体参数的置信区间为()A.B.C.D.

以68.27%的置信水平推断总体参数的置信区间为()A.B.C.D.

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当存在“确认的负债及费用并未实际发生”的重大错报风险时,下列财务报表项目及其认定中,与之相关的有( )。A.应付账款:存在 B.其他应付款:存在 C.销售费用:

当存在“确认的负债及费用并未实际发生”的重大错报风险时,下列财务报表项目及其认定中,与之相关的有( )。A.应付账款:存在 B.其他应付款:存在 C.销售费用:

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以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是(  )。A.付款需要由经授权的人员审批,审批人员在审批前需检查相关支持文件,并对其发现的例外事

以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是(  )。A.付款需要由经授权的人员审批,审批人员在审批前需检查相关支持文件,并对其发现的例外事

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