选择题:以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是( )。A.甲公司的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管 B.对重要货

  • 题目分类: 审计
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是( )。

A.甲公司的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管 B.对重要货币资金支付业务,甲公司实行集体决策授权控制 C.甲公司现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金 D.甲公司指定出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

参考答案:
答案解析:

以68.27%的置信水平推断总体参数的置信区间为()A.B.C.D.

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当存在“确认的负债及费用并未实际发生”的重大错报风险时,下列财务报表项目及其认定中,与之相关的有( )。A.应付账款:存在 B.其他应付款:存在 C.销售费用:

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以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是(  )。A.付款需要由经授权的人员审批,审批人员在审批前需检查相关支持文件,并对其发现的例外事

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A注册会计师负责审计甲公司2018年度财务报表,在审计过程中,遇到下列事项。请代为做出正确的专业判断。在对询证函的以下处理方法中,错误的有( )。A.在编制询证

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