2018年3月,某审计机关对丙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关生产与存货业务循环的审计情况和资料如下:
1.审计人员在调查了解生产与存货内部控制中发现以下情况:
(1)企业生产部门根据销售部门反馈的市场信息制订各季度生产计划;
(2)产成品生产结束后直接送至仓库准备销售;
(3)库管定期将存货收发原始凭证报送给财务部进行明细账计算;
(4)各月末,库管自行盘点存货并编制盘点表。
2.审计人员对丙公司的存货实施了监盘,具体工作要点包括:
(1)审计人员参与制订盘点计划;
(2)审计人员自始至终
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