选择题:2008年4月,某审计组对甲上市公司2007年度财务收支情况进行了审计。有关销售与收款循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对该公司内部控制进行调查时了解到:

  • 题目分类:审计师
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

2008年4月,某审计组对甲上市公司2007年度财务收支情况进行了审计。有关销售与收款循环审计的情况和资料如下:

1.审计人员在对该公司内部控制进行调查时了解到:

(1)销售部门主管审批赊销信用。

(2)销售部门负责收取货款。

(3)发货部门在发运产品的同时开具销售发票。

(4)负责应收账款记录的人员定期寄送客户对账单。

2.2007年2月,该公司销售给客户A一批产品,价值200万元,销货合同约定客户A如果20天内付款可给予2%的折扣,该公司确认的营业收入为196万元。

3.2007年3月,该公司收到客户B退回2006年购入的产品一批,价值20万元,审计人员决定对其账务处理的正确性进行审查。

4.2007年8月,该公司收回以前年度已转销的一笔坏账30万元,其账务处理为:

初级审计理论与实务,真题专项训练,企业财务审计

同时

初级审计理论与实务,真题专项训练,企业财务审计

5.审计人员审查该公司销售费用明细账时,发现包含以下项目:

(1)没收客户逾期未退回包装物的押金5万元。

(2)销售部门人员工资40万元。

(3)产品广告费100万元。

(4)客户购买价值50万元的产品后发现质量不符合要求,公司同意给客户20%的销售折让。

(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。[2008年初级真题]

“资料1”中,该公司违反内部控制要求的职责分工有()。

A.销售部门主管审批赊销信用

B.销售部门负责收取货款

C.发货部门在发运产品的同时开具销售发票

D.负责应收账款记录的人员定期寄送客户对账单

参考答案:
答案解析:

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