选择题:下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是( )。

  • 题目分类:审计师
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是( )。

A.企业以销售和生产计划为基础,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当管理人员审批后提交采购部门

B.对合作的供应商事先进行资质等审核,将通过认证的供应商信息录入系统,形成完整的供应商清单,采购部门只能向通过审核的供应商进行采购。

C.出纳员根据签发的支票及时登记银行存款明细账,会计人员登记应付款项明细账。

D.存放商品的仓储区应相对独立,限制无关人员接近,

E.在记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单

参考答案:
答案解析:

为审查资产负债表编制的正确性和编制方法的合规性,采用的主要审计方法有( )

为审查资产负债表编制的正确性和编制方法的合规性,采用的主要审计方法有( )

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下列各项中,属于财务报表编制程序控制的有( )。

下列各项中,属于财务报表编制程序控制的有( )。

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下列各项中,属于财务报告舞弊风险信号的有( )

下列各项中,属于财务报告舞弊风险信号的有( )

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下列各项中,应作为固定资产项目在财务报表中列报的有( )。

下列各项中,应作为固定资产项目在财务报表中列报的有( )。

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据内部控制的要求,企业下列人员中可以批准销售退回的是()

据内部控制的要求,企业下列人员中可以批准销售退回的是()

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