选择题:某经理填制并签发了一张支票向虚构的供应商付款,然后将款项存入其个人银行帐户。以下内部控制措施中能最有效地防止或者至少是发现该侵占公款的行为的是:

  • 题目分类:审计师
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

某经理填制并签发了一张支票向虚构的供应商付款,然后将款项存入其个人银行帐户。以下内部控制措施中能最有效地防止或者至少是发现该侵占公款的行为的是:

A.采购业务实行竞争性招标制度。

B.向供应商的付款必须使用经批准的支票。

C.经理以外的支票签字人员只有在已批准的发票和已填制好但未签字的支票提交上来,并对其进行了审查后,才能签发支票。

D.必须由某个负责任的职员按时清点支票的编号顺序。

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答案解析:

以下哪项是开展客户满意度调查的首要目的?

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某公司管理层刚刚颁布一项裁员政策,通知每个部门必须立即削减5%的员工和预算。为此,首席审计执行官通知审计经理,分配给每项工作的时间必须减少5%。下列关于首席审计执行官的行为和审计经理的行为正确的是:

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关于业务备忘录,下列哪项说法是不正确的?

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下列哪项是演绎推理?

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许多公司开始运用统计处理控制技术作为他们全面质量管理方法的一部分。下列哪项不属于统计处理控制技术?

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