选择题:内部审计师观察到的以下情况中,哪两项表明资产保卫方面存在控制薄弱环节?Ⅰ.某服务部门因其地理位置不当,无法给其他部门提供充分服务;Ⅱ.没有检查被聘用担任敏感职位

  • 题目分类:审计师
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

内部审计师观察到的以下情况中,哪两项表明资产保卫方面存在控制薄弱环节?Ⅰ.某服务部门因其地理位置不当,无法给其他部门提供充分服务;Ⅱ.没有检查被聘用担任敏感职位的雇员的背景;Ⅲ.管理人员无法获取对照其他受评价单位的情况、描述本单位总体业绩表现的报告;Ⅳ.管理层没有采取措施去纠正前几次审计发现的库存控制问题。

A.Ⅰ和Ⅳ是对的。

B.Ⅱ和Ⅳ是对的。

C.Ⅱ和Ⅲ是对的。

D.Ⅰ和Ⅱ是对的。

参考答案:
答案解析:

某公司的一些差旅政策中的哪一项最不可能具有成本效益?

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以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计部门在支持董事会开展企业风险评估方面所发挥的作用?

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下列哪项是首席审计执行官在选择被审计单位时使用风险损失的最佳定义?

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以下哪项内容一般属于财务审计的工作重点?

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风险评估是对可能出现的对组织不利的情况和/或事件的专业判断进行评估和综合的系统过程,以下陈述中关于首席审计执行官应采取的行动不恰当的是:

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