选择题:一个组织的政策允许采购员在未获任何其他核准的情况下授权支付最多50,000美元的支出。以下哪项审计程序能最有效地确定是否存在向虚构公司进行支付的舞弊形式?

  • 题目分类:审计师
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

一个组织的政策允许采购员在未获任何其他核准的情况下授权支付最多50,000美元的支出。以下哪项审计程序能最有效地确定是否存在向虚构公司进行支付的舞弊形式?

A.使用通用审计软件列出金额超过50,000美元的所有采购,以确定这些采购是否获得适当的核准。

B.开发快照技术来跟踪被怀疑采购员的所有交易。

C.使用通用审计软件对金额低于50,000美元的所有采购进行抽样,以确定这些采购是否获得适当的核准。

D.使用通用审计软件对向新供应商进行支付的发票进行抽样,并找出证明已经收到服务或货物的证据。

参考答案:
答案解析:

审计发现的摘要显示旅行费用预付款超过规定的最大限额。公司政策允许预支旅基金给经批准的员工在旅行时使用,预付资金不超过45天的预计费用。公司程序不要求在申请大额旅

审计发现的摘要显示旅行费用预付款超过规定的最大限额。公司政策允许预支旅基金给经批准的员工在旅行时使用,预付资金不超过45天的预计费用。公司程序不要求在申请大额旅行预付款时提供正当理由,员工能够并实际上

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以下各项控制程序中,哪项最不能有效地防止出现向伪造的供应商发出定单的舞弊行为:

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内部审计师参与舞弊调查并且已搜集了足以对舞弊者进行惩戒并提起诉讼的证据。在调查结束之后,审计师应该:

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管理者为了解决由于部门之间沟通不畅导致的冲突应该采取的合理措施是:

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下列选项中不属于公司可能发生舞弊的最有力信号:

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