收集审计证据的资料检查法具体包括

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内部审计机构可以审查财政预算的执行和财政决算。

内部审计机构可以审查财政预算的执行和财政决算。

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评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据主要有

评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据主要有

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做好审计工作,合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件是要有

做好审计工作,合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件是要有

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下列审计过程中,属于证实银行存款存在的重要程序有

下列审计过程中,属于证实银行存款存在的重要程序有

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鉴证业务涉及的三方关系人是指

鉴证业务涉及的三方关系人是指

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坏账准备的审计程序包括以下几个方面

坏账准备的审计程序包括以下几个方面

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下列具有不可替代性的审计程序是

下列具有不可替代性的审计程序是

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在社会主义市场经济条件下,生产资料的所有权和经营权是高度统一的,不存在受托经济责任关系,因而不需要审

在社会主义市场经济条件下,生产资料的所有权和经营权是高度统一的,不存在受托经济责任关系,因而不需要审计。

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下列各项中,被审计单位违反估价或分摊认定的是

下列各项中,被审计单位违反估价或分摊认定的是

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在企业管理工作中,内控制度是一种单独的制度形式,它与各种规章制度并存。

在企业管理工作中,内控制度是一种单独的制度形式,它与各种规章制度并存。

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调节法只包括对未达账项的调节。

调节法只包括对未达账项的调节。

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定期进行结帐、对帐,定期进行财产清查,核对账实,交换人员工作等,都属于察觉性内控系统。

定期进行结帐、对帐,定期进行财产清查,核对账实,交换人员工作等,都属于察觉性内控系统。

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实施主营业收入的分析程序:

实施主营业收入的分析程序:

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实际上,任意审计大多也是按有关经济法规要求进行的,也带有一定的强制性。

实际上,任意审计大多也是按有关经济法规要求进行的,也带有一定的强制性。

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购进与付款内部控制的关键控制点主要有以下几个方面:

购进与付款内部控制的关键控制点主要有以下几个方面:

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审计工作底稿的编制原则有

审计工作底稿的编制原则有

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注册会计师对预测性财务信息出具的审核报告应当包括下列内容。

注册会计师对预测性财务信息出具的审核报告应当包括下列内容。

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电子计算机审计不应该改变

电子计算机审计不应该改变

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审计证据的鉴定过程与审计工作过程的关系:

审计证据的鉴定过程与审计工作过程的关系:

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