选择题:在审计财务合约时,内部审计人员了解到一位亲戚向组织借了一大笔贷款,审计人员应:

  • 题目分类:审计师
  • 题目类型:选择题
  • 查看权限:VIP
题目内容:
在审计财务合约时,内部审计人员了解到一位亲戚向组织借了一大笔贷款,审计人员应:
A.将亲戚的信息从审计工作中排除,并继续执行审计项目。
B.执行审计项目,但在项目最终报告中披露亲戚是客户。
C.立即退出审计项目。
D.通知管理层和首席审计执行官(CAE),让CAE确定该审计人员是否继续执行审计项目。
参考答案:
答案解析:

运输部门将汽车保管与维修记录存储在其主管办公室的一台未联网的计算机数据库中,以下在评估数据信息准确性方面最恰当的审计程序是:( )

运输部门将汽车保管与维修记录存储在其主管办公室的一台未联网的计算机数据库中,以下在评估数据信息准确性方面最恰当的审计程序是:( )A.从数据库中抽取记录样本并与相关文件相核对 B.向目前的系统中输入一组测试数据,并将结果与预期结果相核对 C.通过测试程序模拟正常业务处理过程 D.使用程序来追踪程序指令在系统中被如何、以何种顺序进行处理

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机关联合行文、联合召开会议所形成的文件材料原件由谁来归档( )。

机关联合行文、联合召开会议所形成的文件材料原件由谁来归档( )。A.所有行文单位 B.主办单位 C.协办单位 D.上级机关

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讨论如何找出效率最低或资源最缺乏的一环,再通过资源的重新配置,改善资源限制,从而提高整体效率,这种理论是:

讨论如何找出效率最低或资源最缺乏的一环,再通过资源的重新配置,改善资源限制,从而提高整体效率,这种理论是:A.瓶颈理论 B.约束理论 C.关键路径 D.项目评审

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根据《行政诉讼法》规定人民法院在接到起诉状,经审查应当在( )内立案或作出裁定不予受理。

根据《行政诉讼法》规定人民法院在接到起诉状,经审查应当在( )内立案或作出裁定不予受理。A.6日 B.10日 C.7日

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下列选项中,关于控制的分类,不正确的是:

下列选项中,关于控制的分类,不正确的是:A.控制按照属性,可以划分为组织层面的控制、流程层面的控制和交易层面的控制 B.控制按照功能,可以分为预防性控制、发现型控制、指导型控制、纠正型控制、补偿性控制和过度控制 C.控制按其能动性,可以分为主动/人工控制、被动/自动控制 D.控制按其重要性,可以分为首要控制和次要控制

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