选择题:某银行内部审计师要证实存款账户总账余额的准确性,其中用到一个审计程序是向用统计抽样方法选出的存款储户发送肯定式询证函,但是函证回收的数量不足以对账户的准确性形成有效的审计结论,审计师还应采用什么方法实现这一审计目标:

  • 题目分类:审计师
  • 题目类型:选择题
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题目内容:
某银行内部审计师要证实存款账户总账余额的准确性,其中用到一个审计程序是向用统计抽样方法选出的存款储户发送肯定式询证函,但是函证回收的数量不足以对账户的准确性形成有效的审计结论,审计师还应采用什么方法实现这一审计目标:
A.认为未答复函证的储户已默认了该余额,记录下结果,在这一审计程序中无需再做进一步的工作。
B.扩大函证的样本规模,增加储户。
C.确认储户地址的准确性,再次发出函证要求并作标记以示这是第二次发出的函证。
D.对所有未答复函证的储户寄送否定式函证,并记录测试结果。如果有必要可以与储户电话联系,询问与确认余额的任何不一致。
参考答案:
答案解析:

再造是指对基本的业务流程进行彻底的分析、根本性的反思和完全的再设计,其目的是在服务、质量、速度和成本方面都得到大幅度的改进。内部审计人员参与流程再造不应包括( )。

再造是指对基本的业务流程进行彻底的分析、根本性的反思和完全的再设计,其目的是在服务、质量、速度和成本方面都得到大幅度的改进。内部审计人员参与流程再造不应包括( )。A.确定该流程是否得到高层管理者的支持 B.建议应予考虑的领域 C.针对新系统制定审计计划 D.指导再设计流程的实施

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信息内容更新和传递速度最快的是( )。

信息内容更新和传递速度最快的是( )。A.天然型信息资源 B.网络型信息资源 C.智力型信息资源 D.文献型信息资源

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某审计师分析了公司工薪系统中非常规活动的数据文档,如过多的加班小时数,工资水平的异常波动以及过长的休假时间等等。该审计分析工作所核实的应用程序控制措施被称为:

某审计师分析了公司工薪系统中非常规活动的数据文档,如过多的加班小时数,工资水平的异常波动以及过长的休假时间等等。该审计分析工作所核实的应用程序控制措施被称为:A.编辑和验证控制。 B.被拒绝科目和暂记科目控制。 C.数据库更新途径控制。 D.程序化平衡控制。

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符合以太网标准的连线有( )。

符合以太网标准的连线有( )。A.10Base5 B.10Base - T C.100Base - T4 D.10OBase - FX E.100Based - TX

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对于只在表的首尾两端进行插入操作的线性表,宜采用的存储结构是( )。

对于只在表的首尾两端进行插入操作的线性表,宜采用的存储结构是( )。A.顺序表 B.用头指针表示的单循环链表 C.用尾指针表示的单循环链表 D.单链表

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