选择题:以下哪项关于内部审计独立性的说法是正确的? 题目分类:审计师 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 以下哪项关于内部审计独立性的说法是正确的?A.内部审计不能保持独立性B.内部审计为保持独立性,不能在单位主要负责人的领导下开展工作C.内部审计的独立性可有可无D.内部审计必须保持独立性 参考答案: 答案解析:
管理层对信息系统的较大依赖增加了以下( )种风险。 管理层对信息系统的较大依赖增加了以下( )种风险。A.非授权的第三方访问系统 B.系统的编程错误 C.不充分的知识基础 D.业务中断 分类:审计师 题型:选择题 查看答案
下列对审计意见的定义最恰当的是?( ) 下列对审计意见的定义最恰当的是?( )A.重大审计发现的汇总 B.审计师对被审计情况的职业判断 C.审计报告中必须包括的结论 D.关于应采取纠正行动的建议 分类:审计师 题型:选择题 查看答案
管理者在控制工作中可采取的处理措施有两种,一是纠偏,二是( )。 管理者在控制工作中可采取的处理措施有两种,一是纠偏,二是( )。A.控制势态 B.调整策略 C.调整人员 D.调适 分类:审计师 题型:选择题 查看答案