内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况程度相适应,并根据情况变化及时进行调整,这体现了内部控制的( )原则。A全覆盖B制衡性C审慎性D相匹配

内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况程度相适应,并根据情况变化及时进行调整,这体现了内部控制的( )原则。A全覆盖B制衡性C审慎性D相匹配

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内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念,设立机构或开办业务均应坚持内控优先。这属于商业银行内部控制的( )原则。A全覆盖原则B制衡性原则C审慎性原则D相匹配原

内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念,设立机构或开办业务均应坚持内控优先。这属于商业银行内部控制的( )原则。A全覆盖原则B制衡性原则C审慎性原则D相匹配原则

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( )是银行公司治理的基本文件。A风险报告B银行章程C内部控制文件D合规报告

( )是银行公司治理的基本文件。A风险报告B银行章程C内部控制文件D合规报告

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下列不属于商业银行公司治理制衡机制的是( )。A决策执行B职责边界C组织架构D履职要求

下列不属于商业银行公司治理制衡机制的是( )。A决策执行B职责边界C组织架构D履职要求

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在银行公司治理中,负责具体执行董事会的决策的是( )。A董事B高级管理层C股东D监事

在银行公司治理中,负责具体执行董事会的决策的是( )。A董事B高级管理层C股东D监事

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