选择题:以下关于了解被审计单位内部控制的说法中,不正确的是( )A注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财 题目分类:河南工业大学-审计学. 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 以下关于了解被审计单位内部控制的说法中,不正确的是( )A注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计有关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制B除非存在某些可以使控制得到一贯运行的自动化控制,否则注册会计师对控制的了解不足以测试控制运行的有效性C注册会计师对内部控制了解的深度包括评价控制的设计,并确定其是否得到执行,包括对控制是否得到一贯执行的测试D询问本身不足以评价控制的设计及确定其是否得到执行,注册会计师应将询问与其他风险评估程序结合使用 参考答案:
37. It is believed that the college tuition fee wi 37. It is believed that the college tuition fee will certainly ________the diffi 分类:河南工业大学-审计学. 题型:选择题 查看答案
即便注册会计师已获取某项控制在期中运行有效性的审计证据,如果拟利用该证据,注册会计师仍然应当获取这些 即便注册会计师已获取某项控制在期中运行有效性的审计证据,如果拟利用该证据,注册会计师仍然应当获取这些控制在剩余期间变化情况的审计证据并确定针对剩余期间还需获取的 分类:河南工业大学-审计学. 题型:选择题 查看答案