判断题:注册会计师对会计报表审计过程中注意到的被审计单位内部控制的重大缺陷,应出具管理建议书,但不影响应当发表的审计意见。()A.正确B.错误

  • 题目分类:审计
  • 题目类型:判断题
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题目内容:
注册会计师对会计报表审计过程中注意到的被审计单位内部控制的重大缺陷,应出具管理建议书,但不影响应当发表的审计意见。()
A.正确
B.错误
参考答案:

到目前为止,我国企业在人员选拔和招聘时所用能力(智力)测验中使用得最多的一种智力测验是()A.韦克斯勒智力量表B.美国陆军甲种测试C.瑞文标

到目前为止,我国企业在人员选拔和招聘时所用能力(智力)测验中使用得最多的一种智力测验是()A.韦克斯勒智力量表B.美国陆军甲种测试C.瑞文标准推理测验D.威金特倾斜知觉独立测验

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金融许可证的颁发、更换、扣押、吊销等由中国人民银行依法行使,其他任何单位和个人不得行使上述职权。()A.正确B.错误

金融许可证的颁发、更换、扣押、吊销等由中国人民银行依法行使,其他任何单位和个人不得行使上述职权。()A.正确B.错误

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固定资产处于处置状态或者预期通过使用或处置不能产生经济利益的,应予终止确认。(  )A.正确B.错误

固定资产处于处置状态或者预期通过使用或处置不能产生经济利益的,应予终止确认。(  )A.正确B.错误

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企业发生的废品损失,应计入营业外支出。()A.正确B.错误

企业发生的废品损失,应计入营业外支出。()A.正确B.错误

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