以下哪项不是首席审计执行官的职责?

以下哪项不是首席审计执行官的职责?A.将内部审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员会,以便他们审查和批准 B.与其他内部或外部的审计和咨询服务提供者进行协调,确保适当的覆盖面,最大限度地减少重复工作 C.监督组织风险管理系统的建立、管理和评价 D.对管理层是否针对报告的重大风险采取了适当的行动进行跟踪检查

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下列各项内容表述中有错误的一项是( )。

下列各项内容表述中有错误的一项是( )。A.决策是管理者从事管理工作的基础,是衡量管理者水平高低的重要标志之一 B.组织工作是把组织成员组合起来,以有效地达到既定目标的过程 C.预算控制是管理控制中最常用、也比较有效的控制方法 D.预测是对未来环境所作出的估计,这种估计有时候是凭空的幻想和臆测

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某标牌制造商在业务规模很小的时候,只有三名员工处理信息系统,他们都可以访问系统的开发和生产库,这样可以使系统的实施速度更快。目前计算机系统已经有10名员工,但运作方式和以前还是一样。信息系统经理感觉到,这种不加限制的访问所带来的风险是没有经过测试的程序可能安装到了生产库中。下列哪项口令控制可以对库进行保护并在一定程度上保留开放式访问的效率?

某标牌制造商在业务规模很小的时候,只有三名员工处理信息系统,他们都可以访问系统的开发和生产库,这样可以使系统的实施速度更快。目前计算机系统已经有10名员工,但运作方式和以前还是一样。信息系统经理感觉到,这种不加限制的访问所带来的风险是没有经过测试的程序可能安装到了生产库中。下列哪项口令控制可以对库进行保护并在一定程度上保留开放式访问的效率?A.升级工作只能由某一指定岗位的人员进行,但信息系统的每个人都可以对源代码进行读取访问 B.升级工作每个人都可以进行,但对源代码读取只能由某一岗位的人员进行 C.升级

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管理者在控制工作中可采取的处理措施有两种,一是纠偏,二是( )。

管理者在控制工作中可采取的处理措施有两种,一是纠偏,二是( )。A.控制势态 B.调整策略 C.调整人员 D.调适

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下列哪项关于控制自我评估的作用是不正确的?

下列哪项关于控制自我评估的作用是不正确的?A.使组织内部人员通过评估风险,得到锻炼,获取经验 B.容易鉴别和评估非正规的“软控制” C.内部审计师参与评估项目,增加测试时间,降低工作效率 D.增强组织内部对风险管理和控制过程的管理责任

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